Добрый день!!
Организация Оказывает ТЭУ, Наш перевозчик на таможенной границе оплатил за досмотр груза счет с ндс.
После оказания услуги перевозки, перевозчик нам выставляет счет с НДС на услуги, которые оплатил на границе. Наша организация применяет усн, но счет с ндс мы заплатили.
Теперь нам нужно выставить счет непосредственно заказчику. И тут возник вопрос, нам выставлять счет с выделением НДС, выставлять с/ф, потом вести журнал учета с/ф…сдавать ндс. Или сумму НДС просто включить в счет без выделения?
Потому что клиент наш тоже на УСН.
Помогите разобраться